10月14日,我校在长宁校区交谊楼圆桌会议室召开2025年审计工作领导小组会议暨经济责任审计工作联席会议。校审计工作领导小组成员、经济责任审计工作联席会议成员部门相关领导参会。

会上,审计处副处长张皓洁从四个维度汇报学校审计重点工作:财务类审计方面聚焦处级领导干部经济责任审计问题整改及2019-2023年度经济责任易发问题自查自纠工作后续整改;工程审计方面介绍本年度零星修缮工程结算审价及12个项目全过程跟踪审计情况;解读上海高校分类评价工作——内部审计工作要求、历年情况及学校自评结果;介绍审计相关制度制定及修订进展。
会议审议通过2025年处级干部经济责任审计建议名单。组织部部长戴莹指出,开展处级领导干部经济责任审计是强化干部监督管理的制度性安排,也是学校内部审计的一项常规工作,审计结果将为学校干部选拔任免、考核评价提供重要参考。
校党委书记郭为禄根据会议内容提出三点要求:审计要“严”,必须对标巡视要求,以更高标准、更严尺度开展审计;协同要“强”,相关职能部门需进一步加强沟通协调,建立健全信息共享机制;整改要“深”,要从制度、机制层面深挖根源,做到“解决一件事,规范一类事”。
校党委副书记、校长肖凯围绕内部审计职能强调:内审工作既要服务学校综合改革、促进发展,又要防范风险,为业务健康运行筑牢防线,面对问题,要切实发挥“早发现、早处置”的作用;要进一步压实学院、部门的整改主体责任,严格执行审计发现问题对账销号机制;要加强统筹兼顾和联动协同,推动审计发现问题整改到位。
会上,财务处、资产处等部门就审计整改疑难问题进行交流,并就未来相关工作的开展思路进行说明,为后续协同推进学校相关领域的管理奠定良好基础。
来 源 | 审计处
编 辑 | 申建华 责 编 | 曹 婧
